Repository logo

Evaluación del sistema control interno en la gestion presupuestaria del departamento de tesorería en la Municipalidad de Pérez Zeledón basado en las normas del sistema COSO II

dc.contributor.authorCastro Arroyo Hannia Ivannia
dc.date.accessioned2026-03-05T16:16:55Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionTrabajo final de graduación
dc.description.abstractEl objetivo general de la propuesta es proponer mejoras al sistema de control interno que contribuyan a la eficiencia de los procesos y tratamiento de los fondos públicos administrados
dc.description.abstractCon la constante globalización la sociedad ha cambiado los estándares de eficiencia
dc.description.abstractdemandando mayor calidad en los servicios y las instituciones públicas no son la excepción
dc.description.abstractasociado a ello
dc.description.abstractel control interno es un gran aliado para la contribución de este proceso
dc.description.abstractpor lo que: Las organizaciones actuales
dc.identifier.aleph71651
dc.identifier.urihttp://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071651&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/120809/858
dc.titleEvaluación del sistema control interno en la gestion presupuestaria del departamento de tesorería en la Municipalidad de Pérez Zeledón basado en las normas del sistema COSO II
dc.titleHannia Ivannia Castro Arroyo
dc.typeProyecto fin de carrera

Files